张家川县文联2015年度决算
公开情况说明
一、主要职责:
1.贯彻执行党的文艺方针政策等工作;
2.培养文艺人才;
3.指导文学艺术创作;
4.负责做好全县文学协会、美术书法协会、民间文艺协会、戏剧协会等其它艺术协会的组织管理和协调服务工作;
5.组织召开“文代会”和“协代会”、理事会、常务理事会和主席团会议,充分发挥各文艺协会的职能作用;
6、承办上级业务部门交办的其他事项。
二、编制及机构:
张家川县文联隶属县委,为财政一级预算单位。现有在职工作人员5人,离退休人员0人。无其它内设机构。
三、2015年度决算收支情况
2015年全年总收入72.90万元。其中:财政拨款收入为:55.39万元,年初结转结余为:17.50万元。全年总支出65.38万元,本年结余7.51万元。
四、2015年“三公”经费
“三公”经费支出情况:2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计 0 万元,比2014年同口径“三公”经费支出 0 万元增减 0 万元,增减%。其中:因公出国费用0 万元,出国组团数 0个,团员0 名。比上年增减 0 万元,增减主要原因是;本年度单位公务用车购置数及保有量为 0 辆,发生公务用车购置和运行费共计0 万元,其中 公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0 万元,比上年增减 0 万元,增减主要原因是;公务接待费用0 万元,比上年增减 0 万元,增减主要原因是。
| 收入支出决算总表 |
| |
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公开01表 |
| 部门:张家川县文联 |
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|
单位:万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
55.39 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
59.38 |
| 二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
| 三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
| 四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
| 六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
| |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
20 |
6 |
| |
8 |
|
十二、农林水支出 |
21 |
|
| 本年收入合计 |
9 |
55.39 |
本年支出合计 |
22 |
65.38 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
| 年初结转和结余 |
11 |
17.50 |
年末结转和结余 |
24 |
7.51 |
| |
12 |
|
|
25 |
|
| 合计 |
13 |
72.90 |
合计 |
26 |
72.90 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
| 收入决算表 |
|
| |
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公开02表 |
|
| 部门: |
张家川县文联 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
| 项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 合计 |
55.39 |
55.39 |
|
|
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
52.39 |
52.39 |
|
|
|
|
|
|
| 20133 |
宣传事务 |
41.39 |
41.39 |
|
|
|
|
|
|
| 2013301 |
行政运行 |
41.39 |
41.39 |
|
|
|
|
|
|
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
11 |
11 |
|
|
|
|
|
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
11 |
11 |
|
|
|
|
|
|
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
| 20701 |
文化 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
| 2070199 |
其他文化支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
| 支出决算表 |
|
| |
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公开03表 |
|
| 部门: |
张家川县文联 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
65.38 |
65.38 |
|
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
59.39 |
59.39 |
|
|
|
|
|
| 20133 |
宣传事务 |
41.39 |
41.39 |
|
|
|
|
|
| 2013301 |
行政运行 |
41.39 |
41.39 |
|
|
|
|
|
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
17.99 |
17.99 |
|
|
|
|
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
17.99 |
17.99 |
|
|
|
|
|
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
| 20701 |
文化 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
| 2070199 |
其他文化支出 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| |
|
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|
|
|
|
公开04表 |
| 部门:张家川县文联 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
55.39 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
59.38 |
59.38 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
| |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
| |
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
| |
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
| |
|
|
七.文化与传媒支出 |
21 |
6 |
6 |
|
| |
|
|
十二、农林水支出 |
22 |
|
|
|
| |
7 |
|
…… |
|
|
|
|
| |
8 |
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
9 |
55.39 |
本年支出合计 |
23 |
65.38 |
65.38 |
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
10 |
17.50 |
年末结转和结余 |
24 |
7.51 |
7.51 |
|
| 一般公共预算财政拨款 |
11 |
17.50 |
|
25 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
| |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
| 合计 |
14 |
72.90 |
合计 |
28 |
72.90 |
72.90 |
|
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
公开05表 |
|
| 部门:张家川县文联 |
|
|
单位:万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
65.38 |
65.38 |
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
59.38 |
59.38 |
|
|
| 20133 |
宣传事务 |
41.39 |
41.39 |
|
|
| 2013301 |
行政运行 |
41.39 |
41.39 |
|
|
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
17.99 |
17.99 |
|
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
17.99 |
17.99 |
|
|
| 207 |
文化体育传媒支出 |
6 |
6 |
|
|
| 20701 |
文化 |
6 |
6 |
|
|
| 2070199 |
其他文化支出 |
6 |
6 |
|
|
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
公开06表 |
|
| 部门:张家川县文联 |
|
|
单位:万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
| 301 |
工资福利支出 |
|
29.92 |
|
|
| 30101 |
基本工资 |
|
5.44 |
|
|
| 30102 |
津贴补贴 |
|
23.53 |
|
|
| 30103 |
奖金 |
|
0.94 |
|
|
| 302 |
商品和服务支出 |
|
|
35.45 |
|
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
| 部门:张家川县文联 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
| 2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
| 合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
| 部门:张家川县文联 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
| 项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
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|
| |
|
|
|
|
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|
|
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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