| 一、单位主要职责:负责开发区的具体规划、开发、建设、管理及对外谈判签约等事宜。 二、单位构成及人员情况:事业编制人员3名。 三、2015年度部门决算收支情况:2015年财政拨款25.5万元,其中:人员工资19万元,退休人员工资4.9万元,办公经费1.51万元。当年支出25.5万元。 四、2015年“三公”经费支出说明:“三公”经费支出情况:2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计0 万元,比2014年同口径“三公”经费支出 0 万元增减 0万元,增减0%。其中:因公出国费用0 万元,出国组团数0 个,团员0 名。比上年增减0 万元,增减主要原因是;本年度单位公务用车购置数及保有量为0 辆,发生公务用车购置和运行费共计 0万元,其中 公务用车购置费0 万元,公务用车运行费 0万元,比上年增减0 万元,增减主要原因是;公务接待费用0 万元,比上年增减 0 万元,增减主要原因是。 |
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| 公开01表 | |||||
| 部门:龙山开发办 | 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 25.5 | 一、一般公共服务支出 | 20 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 21 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 22 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 23 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 24 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 25 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 26 | |||
| 8 | 八、社会保障与就业支出 | 27 | 25.5 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 28 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 29 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 30 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 31 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 32 | |||
| 14 | …… | 33 | |||
| 本年收入合计 | 15 | 25.5 | 本年支出合计 | 34 | 25.5 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 16 | 结余分配 | 35 | ||
| 年初结转和结余 | 17 | 36 | |||
| 18 | 37 | ||||
| 合计 | 19 | 25.5 | 合计 | 38 | 25.5 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 部门: | 龙山开发办 | 单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 合计 | 25.5 | 25.5 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | ||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | ||||||||||
| 2010301 | 行政运行 | ||||||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | ||||||||||
| 20106 | 财政事务 | ||||||||||
| 2010601 | 行政运行 | ||||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | ||||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | ||||||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | ||||||||||
| 20701 | 文化 | ||||||||||
| 2070109 | 群众文化 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | ||||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | ||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.9 | 4.9 | ||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||||
| 21007 | 计划生育事务 | ||||||||||
| 2100716 | 计划生育机构 | ||||||||||
| 213 | 农林水支出 | ||||||||||
| 21301 | 农业 | ||||||||||
| 2130104 | 事业支出 | 19.1 | 19.1 | ||||||||
| 21305 | 扶贫 | ||||||||||
| 2130599 | 其他扶贫指出 | ||||||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| 支出决算表 | ||||||||||||
| 公开03表 | ||||||||||||
| 部门: | 龙山开发办 | 单位:万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 合计 | 25.5 | 25.5 | ||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | |||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||||||||||
| 2010301 | 行政运行 | |||||||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||||||||||
| 20106 | 财政事务 | |||||||||||
| 2010601 | 行政运行 | |||||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | |||||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | |||||||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | |||||||||||
| 20701 | 文化 | |||||||||||
| 2070109 | 群众文化 | |||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.9 | 4.9 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | |||||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | |||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.9 | 4.9 | |||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | |||||||||||
| 21007 | 计划生育事务 | |||||||||||
| 2100716 | 计划生育机构 | |||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | |||||||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | |||||||||||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | |||||||||||
| 213 | 农林水支出 | |||||||||||
| 21301 | 农业 | |||||||||||
| 2130104 | 事业支出 | 19.1 | 19.1 | |||||||||
| 21305 | 扶贫 | |||||||||||
| 2130599 | 其他扶贫指出 | |||||||||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||
| 部门:龙山开发办 | 单位:万元 | |||||||||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 |
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| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 25.5 | 一、一般公共服务支出 | 15 | ||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | |||||||||||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | ||||||||||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | ||||||||||||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | ||||||||||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | ||||||||||||||
| 七、文化体育与传媒支出 | ||||||||||||||||
| 八、社会保障与就业支出 | ||||||||||||||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||||||||||
| 十、节能环保支出 | ||||||||||||||||
| 十一、城乡社区支出 | ||||||||||||||||
| 十二、农林水支出 | ||||||||||||||||
| 十三、交通运输支出 | ||||||||||||||||
| 7 | …… | 21 | ||||||||||||||
| 8 | …… | 22 | ||||||||||||||
| 本年收入合计 | 9 | 25.5 | 本年支出合计 | 23 | 25.5 | 25.5 | ||||||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | |||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | ||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | ||||||||||||||
| 13 | 27 | |||||||||||||||
| 合计 | 14 | 25.5 | 合计 | 28 | 25.5 | 25.5 | ||||||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门:龙山开发办 | 单位:万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 合计 |
基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 25.5 | 25.5 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | |||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | |||||
| 20106 | 财政事务 | |||||
| 2010601 | 行政运行 | |||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | |||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | |||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | |||||
| 20701 | 文化 | |||||
| 2070109 | 群众文化 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | |||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.9 | 4.9 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 21007 | 计划生育事务 | |||||
| 2100716 | 计划生育机构 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | |||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | |||||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | |||||
| 213 | 农林水支出 | |||||
| 21301 | 农业 | |||||
| 2130104 | 事业支出 | 19.1 | 19.1 | |||
| 21305 | 扶贫 | |||||
| 2130599 | 其他扶贫指出 | |||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 公开06表 | |||||||
| 部门:龙山开发办 | 单位:万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 合计 | 23.9 | ||||||
| 301 | 工资福利支出 | 5.7 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 10.7 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 2.2 | |||||
| 30103 | 奖金 | 0.4 | |||||
| 30104 | 社会保障缴费 | ||||||
| 302 | 商品和服务支出 | ||||||
| 30201 | 办公费 | 1.5 | |||||
| 30202 | 印刷费 | ||||||
| 30206 | 电费 | ||||||
| 30207 | 邮电费 | ||||||
| 30208 | 取暖费 | ||||||
| 30211 | 差旅费 | ||||||
| 30213 | 维修(护)费 | ||||||
| 30215 | 会议费 | ||||||
| 30216 | 培训费 | ||||||
| 30231 | 公务用车运行维护 | ||||||
| 30226 | 劳务费 | ||||||
| 30231 | 公务用车运行维护 | ||||||
| 303 | 对个人和家庭补助 | ||||||
| 30302 | 退休费 | 4.9 | |||||
| 30304 | 抚恤金 | ||||||
| 30305 | 生活补助 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
| 公开07表 | ||||||||||||
| 部门: | 龙山开发办 | 单位:万元 | ||||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | |||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
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| 注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
| 公开08表 | ||||||||||
| 部门:龙山开发办 | 单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 合计 | ||||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||


