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一、单位基本职能 1、张家川县人民法院是国家的审判机关,在县委的领导和天水市市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是: (四)依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件; (六)对人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。 (九)承办其他应由县人民法院负责的工作 二、部门预算执行情况分析 1、收入支出结构分析 ①各项收入构成比例分析: 本年收入总额9799547元,其中基本收入5629547.31元(其中人员支出4588170元,对个人和家庭的补助支出1041377.31元),占总收入的57.45%;项目收入4090000元(其中政法转移支付368万元,政法转移支付升级预备费3000000元,诉讼费改革60000元,县级专项50000),占总收入的45.55%, ②各项支出构成比例分析: 本年支出总额9977520元,其中基本支出5707920(其中人员经费5467547、日常运行经费240373元),项目支出4269600元,分别占本年支出总额为57.2%、42.7%。 2、年末收支结余情况分析 2015年度财政收入达9799547元,各项支出也较大,达9977520元,结余-177973元,累计结余568470元。 3、资产负债情况分析 2015年末单位资产总值13,680,351.00元,其中流动资产为568,470.00元,占资产总额的4.1%固定资产13,111,881.00元,占96.84%,资产负债结构比较合理。 三、编制及人员情况。 张家川县法院为全额预算拨款的副县级行政单位,单位内设12个庭室和三个基层人民法庭。编制部门核定行政编制52人,实有在职人员52人。退休人员16人,其他人员26人。 四、2015年三公经费 五、2015年部门决算公开表格 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 | |||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 7.59 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | 886.02 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 104.14 | ||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 979.95 | 本年支出合计 | 22 | 997.75 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | 56.85 | |
| 年初结转和结余 | 11 | 74.64 | 年末结转和结余 | 24 | 9.44 |
| 12 | 27.40 | 25 | |||
| 合计 | 13 | 1054.60 | 合计 | 26 | 1054.60 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门: | 单位:万元 | |||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 979.95 | 979.95 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 8.00 | 8.00 | |||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.00 | 8.00 | |||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.00 | 8.00 | |||||||
| 204 | 公共安全支出 | 867.82 | 867.82 | |||||||
| 20405 | 法院 | 867.82 | 867.82 | |||||||
| 2040501 | 行政运行 | 458.82 | 458.82 | |||||||
| 2040599 | 其他法院支出 | 409.00 | 409.00 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.14 | 104.14 | |||||||
| 20805 | 行政单位离退休 | 104.14 | 104.14 | |||||||
| 2080501 | 归口管理行政单位离退休 | 104.14 | 104.14 | |||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 979.95 | 570.79 | 426.96 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.59 | 7.59 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.59 | 7.59 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.59 | 7.59 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 886.02 | 459.06 | 426.96 | |||||
| 20405 | 法院 | 886.02 | 459.06 | 426.96 | |||||
| 2040501 | 行政运行 | 459.06 | 459.06 | ||||||
| 2040599 | 其他法院支出 | 426.96 | 426.96 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.14 | 104.14 | ||||||
| 20805 | 行政单位离退休 | 104.14 | 104.14 | ||||||
| 2080501 | 归口管理行政单位离退休 | 104.14 | 104.14 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 979.95 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 7.593 | 7.593 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | 886.021 | 886.021 | |||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 104.138 | 104.138 | |||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 979.95 | 本年支出合计 | 23 | 997.752 | 997.752 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 74.64 | 年末结转和结余 | 24 | 56.847 | 56.847 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 74.64 | 25 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 105.50 | 合计 | 28 | 105.50 | 105.50 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门: | 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 74.64 | 47.24 | 27.40 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | |||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | |||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | |||||
| 204 | 公共安全支出 | 74.64 | 47.24 | 27.4 | ||
| 20405 | 法院 | 74.64 | 47.24 | 27.4 | ||
| 2040501 | 行政运行 | 0.24 | 0.24 | |||
| 2040599 | 其他法院支出 | 74.40 | 47.00 | 27.4 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | |||||
| 20805 | 行政单位离退休 | |||||
| 2080501 | 归口管理行政单位离退休 | |||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
| 公开06表 | ||||||
| 部门: | 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 546.75 | 24.04 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | |||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | |||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | |||||
| 204 | 公共安全支出 | |||||
| 20405 | 法院 | 442.62 | 24.04 | |||
| 2040501 | 行政运行 | 442.62 | 24.04 | |||
| 2040599 | 其他法院支出 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.14 | ||||
| 20805 | 行政单位离退休 | 104.14 | ||||
| 2080501 | 归口管理行政单位离退休 | 104.14 | ||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
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| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.62 | 1.36 | 1.36 | 1.26 | ||||||||
| 注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||


