团县委部门决算公开
1.单位主要职责
坚持在县委的领导下,紧紧围绕全县工作大局,认真履行党的助手和后备军、国家政权的重要社会支柱、党和政府联系青年群众的桥梁和纽带等职能,充分发挥组织青年、引领青年、服务青年和维护青年合法权益“四个作用”,在促进和谐社会建设和我县经济社会发展中体现先进性,发挥生力军突击队的作用。
二、单位构成及人员情况
团县委核定行政编制3人,现在编在职1人。
三、2015年度部门决算收支情况
团县委2014年度收入决算为66.15万元,支出为72.9万元。
四、2015年“三公”经费支出说明
三公”经费支出情况:2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计0 万元,比2014年同口径“三公”经费支出 0 万元增减 0万元,增减%。其中:因公出国费用 0万元,出国组团数0 个,团员0 名。比上年增减 0 万元,增减主要原因是;本年度单位公务用车购置数及保有量为 0 辆,发生公务用车购置和运行费共计0 万元,其中 公务用车购置费 万元,公务用车运行费 0万元,比上年增减 0 万元,增减主要原因是;公务接待费用0 万元,比上年增减 0 万元.
| 收入支出决算总表 |
| |
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公开01表 |
| 部门:张家川县文联 |
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|
单位:万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
65.15 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
14.65 |
| 二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
| 三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
| 四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
| 六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
| |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
20 |
6 |
| |
8 |
|
十二、农林水支出 |
21 |
|
| 本年收入合计 |
9 |
65.15 |
本年支出合计 |
22 |
64.65 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
| 年初结转和结余 |
11 |
1.0 |
年末结转和结余 |
24 |
1.5 |
| |
12 |
|
|
25 |
|
| 合计 |
13 |
66.15 |
合计 |
26 |
72.90 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
| 收入决算表 |
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| |
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公开02表 |
|
| 部门: |
张家川县文联 |
|
|
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|
|
|
单位:万元 |
|
| 项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 合计 |
65.15 |
65.15 |
|
|
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
15.15 |
15.15 |
|
|
|
|
|
|
| 20133 |
宣传事务 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2013301 |
行政运行 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| 20701 |
文化 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| 2070199 |
其他文化支出 |
0 |
0 |
|
|
|
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|
|
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
| 支出决算表 |
|
| |
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公开03表 |
|
| 部门: |
张家川县文联 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
64.65 |
64.65 |
|
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
14.65 |
14.65 |
|
|
|
|
|
| 20133 |
宣传事务 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| 2013301 |
行政运行 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20701 |
文化 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2070199 |
其他文化支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| |
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
| 部门:张家川县文联 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
65.14 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
59.38 |
59.38 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
| |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
| |
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
| |
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
| |
|
|
七.文化与传媒支出 |
21 |
|
|
|
| |
|
|
十二、农林水支出 |
22 |
|
|
|
| |
7 |
|
…… |
|
|
|
|
| |
8 |
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
9 |
65.14 |
本年支出合计 |
23 |
64.65 |
64.65 |
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
10 |
1.0 |
年末结转和结余 |
24 |
1.5 |
1.5 |
|
| 一般公共预算财政拨款 |
11 |
1.0 |
|
25 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
| |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
| 合计 |
14 |
66.15 |
合计 |
28 |
66.15 |
66.15 |
|
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
公开05表 |
|
| 部门:张家川县文联 |
|
|
单位:万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
65.15 |
65.15 |
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
15.15 |
15.15 |
|
|
| 20133 |
宣传事务 |
|
|
|
|
| 2013301 |
行政运行 |
|
|
|
|
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
50 |
50 |
|
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
|
| 207 |
文化体育传媒支出 |
|
|
|
|
| 20701 |
文化 |
|
|
|
|
| 2070199 |
其他文化支出 |
|
|
|
|
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
公开06表 |
|
| 部门:张家川县文联 |
|
|
单位:万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
| 301 |
工资福利支出 |
|
6.98 |
|
|
| 30101 |
基本工资 |
|
1.65 |
|
|
| 30102 |
津贴补贴 |
|
4.29 |
|
|
| 30103 |
奖金 |
|
1.02 |
|
|
| 302 |
商品和服务支出 |
|
|
7.63 |
|
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| |
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|
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|
|
|
|
公开07表 |
| 部门:张家川县文联 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
| 2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
| 合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
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|
|
公开08表 |
|
| 部门:张家川县文联 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
| 项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
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|
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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