根据张家川县财政局《关于做好2015年度部门决算信息公开工作的通知》精神,现将县人大办2015年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下:
一、单位主要职责
紧紧围绕全县中心工作,按照《宪法》、《地方组织法》和《代表法》等相关法律规定,依法行使监督权、任免权、立法权、重大事项决定权,推动全县经济社会全面健康发展。
二、单位构成及人员情况
县人大办属行政机关,下设办公室和五个工作委员会。在职人员28人,其中公务员:21人,事业:7人,离退休人员:21人。
三、2015年度部门决算收支情况
2015年总收入4961791.42元,总支出4996419.62元,结余579193.84元。
四、2015年“三公”经费支出说明
“三公”经费支出情况:2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计 29万元,比2014年同口径“三公”经费支出 25万元减少 4万元,减少16%。其中:因公出国费用 0万元,出国组团数 0个,团员0 名。比上年增减 0万元;本年度单位公务用车购置数及保有量为 6辆,发生公务用车购置和运行费共计 25万元,其中 公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 20万元,比上年减少5 万元;公务接待费用 4万元,比上年减少1 万元,减少主要原因十八大以来单位严格执行中央八项规定和其他省市有关规定,大力倡导勤俭节约所致。
(一)2015年部门收支决算总表(详见附表)
(二)2015年部门支出决算明细表(详见附表)
(三)2015年“三公”经费决算情况表(详见附表)
(四)2015年部门财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
(五)2015年部门一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
(六)2015年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
| 收入支出决算总表 | ||||||
| 公开01表 | ||||||
| 部门:张家川县人大办公室 | 单位:万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 496 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 340 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | |||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | |||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | |||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | |||
| 7 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 160 | |||
| 8 | 21 | |||||
| 本年收入合计 | 9 | 496 | 本年支出合计 | 22 | 500 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | |||
| 年初结转和结余 | 11 | 61 | 年末结转和结余 | 24 | 57 | |
| 12 | 25 | |||||
| 合计 | 13 | 557 | 合计 | 26 | 557 | |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门:张家川县人大办公室 |
单位:万元 | |||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 496 | 496 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 336 | 336 | |||||||
| 20101 | 人大事务 | 280 | 280 | |||||||
| 2010101 | 行政运行 | 273 | 273 | |||||||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 2 | 2 | |||||||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 5 | 5 | |||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 56 | 56 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 160 | 160 | |||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门: 张家川县人大办公室 | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 500 | 500 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 340 | 340 | ||||||
| 20101 | 人大事务 | 286 | 286 | ||||||
| 2010101 | 行政运行 | 244 | 244 | ||||||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 2 | 2 | ||||||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 40 | 40 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 54 | 54 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 160 | 160 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门:张家川县人大办公室 | 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 496 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 340 | 340 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 160 | 160 | |||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 496 | 本年支出合计 | 23 | 500 | 500 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 61 | 年末结转和结余 | 24 | 57 | 57 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 61 | 25 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 557 | 合计 | 28 | 557 | 557 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门:张家川县人大办公室 | 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 500 | 500 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 340 | 340 | |||
| 20101 | 人大事务 | 286 | 286 | |||
| 2010101 | 行政运行 | 244 | 244 | |||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 2 | 2 | |||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 40 | 40 | |||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 54 | 54 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 160 | 160 | |||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 公开06表 | ||||||
| 部门:张家川县人大办公室 |
单位:万元 | |||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | ||||||
| 301 | 工资福利支出 | 215 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 64 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 126 | ||||
| 30103 | 奖金 | 25 | ||||
| 302 | 商品和服务支出 | |||||
| 30201 | 办公费 | 19 | ||||
| 30205 | 水费 | 1 | ||||
| 30207 | 邮电费 | 1 | ||||
| 30211 | 差旅费 | 8 | ||||
| 30215 | 会议费 | 32 | ||||
| 30216 | 培训费 | 14 | ||||
| 30217 | 公务接待费 | 4 | ||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 25 | ||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 163 | ||||
| 30302 | 退休费 | 160 | ||||
| 30304 | 抚恤金 | 3 | ||||
| 310 | 其他资本性支出 | 18 | ||||
| 31002 | 办公设备购置 | 8 | ||||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 10 | ||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门:张家川县人大办公室 |
单位:万元 | ||||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 6 | 5 | 29 | 25 | 4 | ||||||
| 注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||


