一、单位主要职责
1、认真贯彻执行党的各项方针政策,以科技为先导,促进我县三个文明建设健康发展。
2、开展各种形式的科普宣传活动,努力提高广大群众的科学文化素质。
3、组织农村各种技术人才,发挥技术优势,团结、带领广大群众,依靠科技,脱贫致富奔小康。
4、发挥全县科普组织及其技术优势,广泛开展农村各类技术培训工作。
5、普及,推广农村先进实用技术,提高种、养、加各业的科技含量。
6、搞好中国农函大招生和学员辅导工作。
7、充分发挥各学会的作用,积极开展学术交流,为科教兴县献计献策。
8、积极配合县上的中心工作,认真完成上级安排的工作任务。
二、单位构成及人员情况
根据有关规定,县科协不设内设机构。县科协现有在职人员6名,退休人员3名。其中主席1名,副主席1名,主任科员2名,科员2名
三、预算编制及执行情况
年初预算643782元,年终决算745829元。本年收入902829元,2014年收入659856元,比上年增 加242973元。
本年支出745289元 ,2014年支出659856元,比上年增加25433元
四、三公”经费支出情况
2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计 2.1万元,比2014年同口径“三公”经费支出4.38万元,减少2.21万元,减少105%。其中:因公出国费用 0万元,出国组团数 0个,团员0 名。比上年增减 0万元,增减主要原因是;本年度单位公务用车购置数及保有量为 0 辆,发生公务用车购置和运行费共计0 万元,其中 公务用车购置费 1万元,公务用车运行费0.5 万元,比上年增减 0万元,增减主要原因是;公务接待费用 0万元,比上年增减 0万元,增减主要原因是。十八大以来单位严格执行中央八项规定和其他省市有关规定。
| 收入支出决算总表 |
| |
|
|
|
|
公开01表 |
| 部门: |
|
|
|
|
单位:万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
90 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
| 二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
| 三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
| 四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
| 六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
60 |
| |
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
20 |
15 |
| |
8 |
|
|
21 |
|
| 本年收入合计 |
9 |
90 |
本年支出合计 |
22 |
75 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
| 年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
15 |
| |
12 |
|
|
25 |
|
| 合计 |
13 |
90 |
合计 |
26 |
90 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
| 收入决算表 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
| 部门: |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
| 项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 合计 |
90 |
90 |
|
|
|
|
|
|
| 206 |
科学技术支出 |
75 |
75 |
|
|
|
|
|
|
| 20607 |
科学技术普及 |
75 |
75 |
|
|
|
|
|
|
| 2060701 |
机构运行 |
46 |
46 |
|
|
|
|
|
|
| 2060702 |
科普活动 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
| 2060799 |
其他科学技术普及支出 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
| 支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
| 部门: |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
75 |
61 |
14 |
|
|
|
|
| 206 |
科学技术支出 |
60 |
46 |
14 |
|
|
|
|
| 20607 |
科学技术普及 |
60 |
46 |
14 |
|
|
|
|
| 2060701 |
机构运行 |
46 |
46 |
|
|
|
|
|
| 2060702 |
科普活动 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
| 2060799 |
其他科学技术普及支出 |
12 |
|
12 |
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| |
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
| 部门: |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
90 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
| |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
| |
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
| |
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
60 |
60 |
|
| |
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
21 |
15 |
15 |
|
| |
8 |
|
|
22 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
9 |
90 |
本年支出合计 |
23 |
75 |
75 |
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末结转和结余 |
24 |
15 |
15 |
|
| 一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
| |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
| 合计 |
14 |
90 |
合计 |
28 |
90 |
90 |
|
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
公开05表 |
|
| 部门: |
|
|
|
单位:万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
75 |
61 |
14 |
|
| 206 |
科学技术支出 |
60 |
46 |
14 |
|
| 20607 |
科学技术普及 |
60 |
46 |
14 |
|
| 2060701 |
机构运行 |
46 |
46 |
|
|
| 2060702 |
科普活动 |
2 |
|
2 |
|
| 2060799 |
其他科学技术普及支出 |
12 |
|
12 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
15 |
15 |
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
15 |
15 |
|
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
15 |
15 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
| |
|
|
|
|
公开06表 |
|
| 部门: |
|
|
|
单位:万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
|
46 |
1.5 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
|
46 |
|
|
| 30101 |
基本工资 |
|
27 |
|
|
| 30102 |
津贴补贴 |
|
12 |
|
|
| 30103 |
奖金 |
|
7 |
|
|
| 302 |
商品和服务支出 |
|
|
1.5 |
|
| 30201 |
办公费 |
|
|
1 |
|
| 30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
| 30206 |
电费 |
|
|
|
|
| 30213 |
维修(护)费 |
|
|
0.5 |
|
| 30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
| 30229 |
福利费 |
|
|
|
|
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
| 部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
| 2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
| 合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 0.5 |
0 |
0.5 |
0 |
0.5 |
0 |
2.1 |
0 |
2.1 |
0 |
2.1 |
0 |
| 注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
| 部门: |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
| 项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|