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张家川县总工会是执行行政单位会计制度的群众团体,是一级预算单位,当年机构无变动。2015年年底,单位共有在职职工7人,退休职工5人,抚恤2人。 二、部门预算执行情况分析 1、收入支出结构分析 (1)今年全年共收入935021元,其中行政运行512612元,占总收入的54.8%;其他群众团体150000元,占总收入的16%;行政退休272409元,占总收入的29.2%;其他一般公共服务收入0元。 (2)今年所有科目共支出935021元,其中行政运行512612元,占总支出的54.8%;其他群众团体150000元,占总收入的16%;行政退休272409元,占总支出的29.2%;其他一般公共服务支出0元。 2、收入与预算对比分析 收入支出与预算相比较,在公用经费方面与预算相符15200元,在人员工资方面预算少,收支大,主要原因是今年有正常的调资。 三、人员状况 2015年年底,单位共有在职职工7人(与上年相比增加1人,增加人员为复转军人),退休职工5人,抚恤2人。 四、三公经费情况 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 | |||||
| 部门:张家川县总工会 | 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 93.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 66.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 27.00 | ||
| 本年收入合计 | 9 | 93.00 | 本年支出合计 | 22 | 93.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 93.00 | 合计 | 26 | 93.00 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 |
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| 公开02表 | ||||||||||
| 部门: | 张家川县总工会 | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 93.00 | 93.00 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 66.00 | 66.00 | |||||||
| 20129 | 群众团体事务 | 66.00 | 66.00 | |||||||
| 2012901 | 行政运行 | 66.00 | 66.00 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 |
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| 公开03表 | |||||||||
| 部门: | 工会 | 单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 93.00 | 93.00 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 66.00 | 66.00 | ||||||
| 20129 | 群众团体事务 | 66.00 | 66.00 | ||||||
| 2012901 | 行政运行 | 66.00 | 66.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.00 | 27.00 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 27.00 | 27.00 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 27.00 | 27.00 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门:工会 | 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 93.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 66 | 66 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 27 | 27 | |||
| 本年收入合计 | 9 | 93.00 | 本年支出合计 | 23 | 93 | 93 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 93.00 | 合计 | 28 | 93 | 93 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门: | 工会 | 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 93.00 | 93.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 66 | 66.00 | |||
| 20129 | 群众团体事务 | 66 | 66 | |||
| 2012901 | 行政运行 | 66 | 66 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27 | 27 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 27 | 27 | |||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 27 | 27 | |||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
| 公开06表 | ||||||
| 部门: | 工会 | 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | ||||||
| 301 | 工资福利支出 | 47.00 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 15 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 30 | ||||
| 30103 | 奖金 | 2 | ||||
| 302 | 商品和服务支出 | 17 | ||||
| 30201 | 办公费 | 0.80 | ||||
| 30205 | 水费 | 0.08 | ||||
| 30206 | 电费 | 0.07 | ||||
| 30207 | 邮电费 | 0.35 | ||||
| 30211 | 差旅费 | 0.22 | ||||
| 30228 | 工会经费 | 15 | ||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30 | ||||
| 30302 | 退休费 | 27 | ||||
| 30304 | 抚恤金 | 3 | ||||


