张家川县红十字会2015年部门决算公开说明
根据张家川县财政局《关于做好2015年度部门决算信息公开工作的通知》精神,现将红十字会2015年度部门决算经费信息有关情况说明如下:
一、单位主要职责:保护人民生命和健康,发扬人道主义精神,促进和平进步事业,开展备灾救灾,卫生关怀及人道主义救护,红十字宣传和筹资,红十字青少年等。
二、单位构成及人员情况:根据《天水市机构编制委员会办公室关于成立张家川县红十字的批复》(天市编办发【2008】92号)精神,成立张家川县红十字会,正科级建制,列入张家川县社会团体序列,核定事业编制3名,其中设专职副会长(正科级)1名。经费实行全额拨款,列入县财政预算,2012年年底调入副会长一名,副科。
三、2015年度部门决算收支情况:2015年财政拨款收入31.59万元,上级补助收入0万元,支出29.09万元。年末结转结余2.5万元。
四、2015年“三公”经费支出说明:
“三公”经费支出情况:2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计0.14 万元,比2014年同口径“三公”经费支出0.082 万元增减 0.058万元,减少70.7%。其中:因公出国费用0 万元,出国组团数0 个,团员0 名。比上年增减 0 万元;本年度单位公务用车购置数及保有量为0 辆,发生公务用车购置和运行费共计0.14 万元,其中 公务用车购置费0 万元,公务用车运行费 0.14万元,比上年减少0.058 万元,增减主要原因是十八大以来单位严格执行中央八项规定和其他省市有关规定,大力倡导勤俭节约所致;公务接待费用0 万元,比上年增减0 万元.
五、2015年决算公开表格(一)2015年部门收入支出决算批复表(详见附表)
(二)2015年部门收入决算批复表(详见附表)
(三)2015年部门支出决算批复表(详见附表)
(四)财政拨款收入支出决算批复表(详见附表)
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表(详见附表)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表(详见附表)
| 附表1 | ||||||
| 收入支出决算总表 | ||||||
| 部门:张家川县红十字会 | 单位:万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 31.59 | 一、一般公共服务支出 | 14 | ||
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | |||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | |||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | |||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | |||
| 7 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 29.09 | |||
| 8 | 21 | |||||
| 本年收入合计 | 9 | 31.59 | 本年支出合计 | 22 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | |||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | 2.50 | ||
| 12 | 25 | |||||
| 合计 | 13 | 31.59 | 合计 | 26 | 31.59 | |
| 附表2 | ||||||||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 部门: | 张家川县红十字会 | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 31.59 | 31.59 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.59 | 31.59 | |||||||
| 20816 | 红十字事业 | 31.59 | 31.59 | |||||||
| 2081601 | 行政运行 | 29.09 | 29.09 | |||||||
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 2.50 | 2.50 | |||||||
| 附表3 | ||||||||
| 支出决算表 | ||||||||
| 部门:张家川县红十字会 | 单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 29.09 | 29.09 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.09 | 29.09 | |||||
| 20816 | 红十字事业 | 29.09 | 29.09 | |||||
| 2081601 | 行政运行 | 29.09 | 29.09 | |||||
| 附表4 | |||||||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
| 部门:张家川县红十字会 | 单位:万元 | ||||||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 31.59 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||||||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||||||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||||||||
| 7 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 29.09 | 29.09 | |||||||||
| 8 | 22 | ||||||||||||
| 本年收入合计 | 9 | 31.59 | 本年支出合计 | 23 | 29.09 | 29.09 | |||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||||||||
| 13 | 27 | ||||||||||||
| 合计 | 14 | 31.59 | 合计 | 28 | 31.59 | 31.59 | |||||||
| 附表5 | |||||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||
| 部门: | 张家川县红十字会 | 单位:万元 | |||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 合计 | 29.09 | 29.09 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.09 | 29.09 | ||||||||
| 20816 | 红十字事业 | 29.09 | 29.09 | ||||||||
| 2081601 | 行政运行 | 29.09 | 29.09 | ||||||||
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | ||||||||||
| 附表6 | |||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||
| 部门: | 张家川县红十字会 | 单位:万元 | |||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 合计 | |||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 26.41 | |||||||||
| 30101 | 基本工资 | 13.03 | |||||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 10.14 | |||||||||
| 30103 | 奖金 | 3.23 | |||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 2.68 | |||||||||
| 30201 | 办公费 | 0.55 | |||||||||
| 30202 | 印刷费 | 0.27 | |||||||||
| 30205 | 水费 | 0.06 | |||||||||
| 30206 | 电费 | 0.17 | |||||||||
| 30207 | 邮电费 | 0.48 | |||||||||
| 30208 | 取暖费 | 0.17 | |||||||||
| 30211 | 差旅费 | 0.39 | |||||||||
| 30215 | 会议费 | 0.09 | |||||||||
| 30216 | 培训费 | 0.16 | |||||||||
| 30226 | 劳务费 | 0.2 | |||||||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.14 | |||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.14 | 0.14 | ||||||||||
| 注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||


