近日,张家川县审计局通过审计深入分析原因并提出建议,积极助力法院强化职能履行、加强诉讼费管理、提高案件执行力度,充分维护当事人合法权益,扎实开展县人民法院非税收入专项审计调查工作。
加强业务学习,促进审计工作提质增效。审计组人员重点围绕政策规定、业务流程、业务管理等内容,从诉讼费用交纳办法、诉讼费退付管理暂行办法、执行款物管理规定等相关政策法规学习入手,了解掌握法院非税收入管理内容。组织审计组全体人员参加省审计厅统一组织的培训,进一步巩固审计组人员业务知识,帮助其理清工作思路,提高分析和解决问题的能力,推动本次审计工作提质增效。
开展调查了解,促进审计工作规范开展。审计组采取座谈了解、调阅资料、实地查看等方式全面了解各法院体制改革及政策落实、诉讼费收缴退付管理等方面内容,科学合理编制审计实施方案,确定审计实施的范围、方式和重点。明确审计组成员职责分工,审计组长负总责,项目主审负责审计业务工作,审计人员根据分工做好各自审计取证工作,审理人员做好复核把关,促进本次审计工作规范开展。
突出审计重点,强化审计工作措施。根据审计实施方案明确的审计目标、内容以及重点,重点关注县人民法院体制改革及政策落实、非税收入收缴管理、诉讼费退付管理、执行款物管理、财务管理等情况。围绕上述重点认真开展审计查证,严格对照法律法规,对查出问题进行定性并提出处理意见。
推动审计整改,提高审计成果运用。要求被审计单位对本次审计发现问题,积极落实整改,既要做到立审立改、真抓实改,更要做到举一反三、标本兼治,着力建立健全审计整改长效机制。坚决杜绝审而不改,屡审屡犯情况发生,充分发挥审计“治己病”“防未病”作用。