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张家川县连五乡人民政府
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张家川县连五乡2015年决算公开
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 索引号:lwx/2023-00007 时间:2016-09-23 00:00:00 来源:连五乡  作者:
 

张家川县连五乡政府2015年部门决算公开

根据张家川县财政局《关于做好2015年度部门决算信息公开工作的通知》精神,现将张家川县连五乡政府2015年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下:

  • 单位主要职责:

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、单位构成及人员情况

1、机构情况及增减变动原因

2015年末有机构数是1个,为全额预算拨款的行政事业单位,和去年相比,没有变化。根据有关规定,不设内设机构。

2、人员情况及增减变动原因

2015年末共有财政供养人数83人,全为在职人员。其中行政人员19人;事业人员52人,与上年相比增加2人。退休人员7人;遗属抚养人员5人。

三、2015年度决算收支情况:

2015年全年总收入695.34万元。其中:财政拨款收入为:668.84万元,年初结转结余为:0.5万元,其他收入26万元。全年总支出695.34万元,本年结余45.88万元。

四、“三公经费”支出说明:

“三公”经费支出情况:2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计3.79万元,比2014年同口径“三公”经费支出2.87万元增减 0.92万元,增长32.06%。其中:因公出国费用0万元,出国组团数 0个,团员0名。比上年增减0万元0;本年度单位公务用车购置数及保有量为 1 辆,发生公务用车购置和运行费共计3.79万元,其中 公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 3.79万元,比上年增加0.92万元;公务接待费用0万元,比上年减 少0.77万元,增减主要原因是十八大以来单位严格执行中央八项规定和其他省市有关规定,大力倡导勤俭节约所致。

五、2015年决算公开表格

(一)2015年部门收支决算总表(详见附表)

(二)2015年部门收入决算表(详见附表)

(三)2015年部门支出决算表(详见附表)

(四)2015年部门财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

(五)2015年部门一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

(六)2015年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

收入支出决算总表






公开01表

部门:连五乡政府





单位:万元

收入

支出

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次


1

栏 次


2

一、财政拨款收入

1

668.84401

一、一般公共服务支出

14

300.41915

二、上级补助收入

2


二、文化体育与传媒支出

15

14.8345

三、事业收入

3


三、社会保障与就业支出

16

35.9613.6

四、经营收入

4


四、医疗卫生与计划生育支出

17

135.9898

五、附属单位上缴收入

5


五、农林水支出

18

162.2623

六、其他收入

6

26

六、科学技术支出

19



7


……

20



8


二十一、其他支出

21


本年收入合计

9

694.84401

本年支出合计

22

649.46711

用事业基金弥补收支差额

10


结余分配

23


年初结转和结余

11

0.5

年末结转和结余

24

45.8769

其中:项目支出结转和结余

12

0.5

其中:项目支出结转和结余

25

45

合计

13

695.34401

合计

26

695.34401

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表











公开02表


部门:

连五乡政府







单位:万元


项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他

收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

694.84401

668.84401





26


201

一般公共服务支出

325.79605

325.79605







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

168.68625

168.68625







2010301

行政运行

168.68625

168.68625







20106

财政事务

31.8826

31.8826







2010601

行政运行

31.8826

31.8826







20199

其他一般公共服务支出

125.2272

125.2272







2019999

其他一般公共服务支出

125.2272

125.2272







205

教育支出

20






20


20502

普通教育

20






20


2050299

其他普通教育支出

20






20


207

文化体育与传媒支出

14.8345

14.8345







20701

文化

14.8345

14.8345







2070109

群众文化

14.8345

14.8345







208

社会保障和就业支出

35.9613

35.9613







20805

行政事业单位离退休

35.9613

35.9613







2080501

归口管理的行政单位离退休

27.3763

27.3763







2080502

事业单位离退休

8.585

8.585







210

医疗卫生与计划生育支出

135.9898

135.9898







21007

计划生育事务

135.9898

135.9898







2100716

计划生育机构

135.9898

135.9898







213

农林水支出

162.2623

156.2623





6


21301

农业

156.2623

156.2623







2130104

事业运行

156.2623

156.2623







21305

扶贫

6






6


2130599

其他扶贫支出

6






6


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表










公开03表


部门:


连五乡政府






单位:万元


项 目

本年支

出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

649.46711

548.73991

100.7272





201

一般公共服务支出

300.41915

204.39195

95.7272





20101

人大事务

5


5





2010199

其他人大事务支出

5


5





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

167.80935

167.80935






2010301

行政运行

167.80935

167.80935






20106

财政事务

31.8826

31.8826






2010601

行政运行

31.8826

31.8826






20199

其他一般公共服务支出

100.2272

5

95.2272





2019999

其他一般公共服务支出

100.2272

5

95.2272





207

文化体育与传媒支出

14.8345

14.8345






20701

文化

14.8345

14.8345






2070109

群众文化

14.8345

14.8345






208

社会保障和就业支出

35.9613

35.96136






20805

行政事业单位和就业支出

35.9613

35.96136






2080501

归口管理的行政单位离退休

27.3763

27.37636






2080502

事业单位离退休

8.585

8.585






210

医疗卫生与计划生育支出

135.9898

135.9898






21007

计划生育事务

135.9898

135.9898






2100716

计划生育机构

135.9898

135.9898






213

农林水支出

162.2623

157.2623

5





21301

农业

156.2623

156.2623






2130104

事业运行

156.2623

156.2623






21305

扶贫

6

1

5





2130599

其他扶贫支出

6

1

5





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:连五乡政府







单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

668.84401

一、一般公共服务支出

15

300.41915

300.41915


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、文化体育与传媒支出

16

14.8345

14.8345



3


三、社会保障和就业支出

17

35.96136

35.96136



4


四、医疗卫生与计划生育支出

18

135.9898

135.9898



5


五、农林水支出

19

156.2623

156.2623



6


六、科学技术支出

20





7


……

21




本年收入合计

9

668.84401

本年支出合计

23

643.46711

643.46711

年初财政拨款结转和结余

10

0.5

年末结转和结余

24

25.8769

25.8769


一般公共预算财政拨款

11

0.5


25




政府性基金预算财政拨款

12



26




合计

14

669.34401

合计

28

669.34401

669.34401

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。












一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表


部门:




单位:万元


项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

643.46711

547.73991

95.7272


201

一般公共服务支出

300.41915

204.69195

95.7272


20101

人大事务

0.5


0.5


2010199

其他人大事务支出

0.5


0.5


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

167.80935

167.80935



2010301

行政运行

167.80935

167.80935



20106

财政事务

31.8826

31.8826



2010601

行政运行

31.8826

31.8826



20199

其他一般公共服务支出

100.2272

5

95.2272


2019999

其他一般公共服务支出

100.2272

5

95.2272


207

文化体育与传媒支出

14.8345

14.8345



20701

文化

14.8345

14.8345



2070109

群众文化

14.8345

14.8345



208

社会保障和就业支出

35.96136

35.96136



20805

行政事业单位离退休

35.96136

35.96136



2080501

归口管理的行政单位离退休

27.37636

27.37636



2080502

事业单位离退休

8.585

8.585



210

医疗卫生与计划生育支出

135.9898

135.9898



21007

计划生育事务

135.9898

135.9898



2100716

计划生育机构

135.9898

135.9898



213

农林水支出

156.2623

156.2623



21301

农业

156.2623

156.2623



2130104

事业运行

156.2623

156.2623



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。







公开06表


部门:

连五乡政府



单位:万元


项 目

本年支出合计

人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计





301

工资福利支出


462.17805



30101

基本工资


341.82585



30102

津贴补贴


54.9204



30103

奖金


60.3592



30104

社会保障缴费


5.0726



302

商品和服务支出



49.6005


30201

办公费



8.6832


30202

印刷费



15.144


30204

手续费



0.3219


30206

电费



1.7914


30207

邮电费



0.9979


30208

取暖费



8.46


30211

差旅费



2.7001


30213

维修(护)费



7.0436


30214

租赁费



0.36


30226

劳务费



0.309


30231

公务用车运行维护费



3.7894


303

对个人和家庭的补助


35.96136



30302

退休费


35.96136



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:

连五乡政府










单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.5


0.5


0.5


3.7894


3.7894


3.7894


注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表


部门:







单位:万元


项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


  
 
 

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