张家川县张棉乡政府2016年预算情况说明
一、单位主要职责:
落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算收支编制的依据
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《张家川县财政局关于下达2016年部门预算的通知》(张财发〔2016〕16号)的规定,坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则。
三、支出项目填报口径:
(1)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出:指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
——商品和服务支出:指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
(2)项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
四、2016年预算公开表
(1)2016年部门收支预算总表
(2)2016年一般公共预算支出表
(3)2016年一般公共预算基本支出表
(4)2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
(5)2016年政府性基金预算收支表
(6) 2016年政府性基金支出表
张棉乡政府2016年部门收支预算总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、财政拨款 | 429.21 | 一、一般公共服务 | 167.07 | |
二、事业收入 | 二、公共安全 | |||
三、事业单位经营收入 | 三、教育 | |||
四、其他收入 | 四、科学技术 | |||
五、文化体育与传媒 | 13.76 | |||
六、社会保障和就业 | 14.17 | |||
七、医疗卫生 | 85.66 | |||
八、节能环保 | ||||
九、城乡社区事务 | ||||
十、农林水事务 | 148.55 | |||
十一、交通运输 | ||||
十二、资源勘探电力信息等事务 | ||||
十三、商业服务业等事务 | ||||
十四、金融监管等事务支出 | ||||
十五、地震灾后恢复重建支出 | ||||
十六、国土资源气象等事务 | ||||
十七、住房保障支出 | ||||
十八、粮油物资储备管理事务 | ||||
十九、预备费 | ||||
二十、国债还本付息支出 | ||||
二十一、其他支出 | ||||
本年收入合计 | 本年支出合计 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | |||
上年结转和结余 | ||||
收入总计 | 429.21 | 支出总计 | 429.21 | |
张棉乡政府2016年一般公共预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
一、一般公共服务 | 167.07 | 167.07 | ||
二、公共安全 | ||||
三、教育 | ||||
四、科学技术 | ||||
五、文化体育与传媒 | 13.76 | 13.76 | ||
六、社会保障和就业 | 14.17 | 14.17 | ||
七、医疗卫生 | 85.66 | 85.66 | ||
八、节能环保 | ||||
九、城乡社区事务 | ||||
十、农林水事务 | 148.55 | 148.55 | ||
十一、交通运输 | ||||
十二、资源勘探电力信息等事务 | ||||
十三、商业服务业等事务 | ||||
十四、金融监管等事务支出 | ||||
十五、地震灾后恢复重建支出 | ||||
十六、国土资源气象等事务 | ||||
十七、住房保障支出 | ||||
十八、粮油物资储备管理事务 | ||||
十九、预备费 | ||||
二十、国债还本付息支出 | ||||
二十一、其他支出 | ||||
本年支出合计 | 429.21 | 429.21 | ||
张棉乡政府2016年一般公共预算基本支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 备注 |
一、一般公共服务 | 167.07 | 116.52 | 50.55 | ||
二、公共安全 | |||||
三、教育 | |||||
四、科学技术 | |||||
五、文化体育与传媒 | 13.76 | 13.76 | |||
六、社会保障和就业 | 14.17 | 14.17 | |||
七、医疗卫生 | 85.66 | 85.66 | |||
八、节能环保 | |||||
九、城乡社区事务 | |||||
十、农林水事务 | 148.55 | 148.55 | |||
十一、交通运输 | |||||
十二、资源勘探电力信息等事务 | |||||
十三、商业服务业等事务 | |||||
十四、金融监管等事务支出 | |||||
十五、地震灾后恢复重建支出 | |||||
十六、国土资源气象等事务 | |||||
十七、住房保障支出 | |||||
十八、粮油物资储备管理事务 | |||||
十九、预备费 | |||||
二十、国债还本付息支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
本年支出合计 | 429.21 | 378.66 | 50.55 | ||
张棉乡政府2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 0.5 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | |
3、公务用车费 | 0.5 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 0.5 |
(2)公务用车购置 | |
备注:本单位无接待费、无出国出境费,无公务用车购置费预算,本单位现有车辆1辆,公务用车运行维护费本年预算0.5万元,三公经费与往年持平,未增加。 | |
2016年政府性基金支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
一、一般公共服务 | ||||
二、公共安全 | ||||
三、教育 | ||||
四、科学技术 | ||||
五、文化体育与传媒 | ||||
六、社会保障和就业 | ||||
七、医疗卫生 | ||||
八、节能环保 | ||||
九、城乡社区事务 | ||||
十、农林水事务 | ||||
十一、交通运输 | ||||
十二、资源勘探电力信息等事务 | ||||
十三、商业服务业等事务 | ||||
十四、金融监管等事务支出 | ||||
十五、地震灾后恢复重建支出 | ||||
十六、国土资源气象等事务 | ||||
十七、住房保障支出 | ||||
十八、粮油物资储备管理事务 | ||||
十九、预备费 | ||||
二十、国债还本付息支出 | ||||
二十一、其他支出 | ||||
本年支出合计 | ||||
2016年政府性基金支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
一、一般公共服务 | ||||
二、公共安全 | ||||
三、教育 | ||||
四、科学技术 | ||||
五、文化体育与传媒 | ||||
六、社会保障和就业 | ||||
七、医疗卫生 | ||||
八、节能环保 | ||||
九、城乡社区事务 | ||||
十、农林水事务 | ||||
十一、交通运输 | ||||
十二、资源勘探电力信息等事务 | ||||
十三、商业服务业等事务 | ||||
十四、金融监管等事务支出 | ||||
十五、地震灾后恢复重建支出 | ||||
十六、国土资源气象等事务 | ||||
十七、住房保障支出 | ||||
十八、粮油物资储备管理事务 | ||||
十九、预备费 | ||||
二十、国债还本付息支出 | ||||
二十一、其他支出 | ||||
本年支出合计 | ||||


