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张家川县恭门镇人民政府
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张家川县恭门镇人民政府2015年决算公开
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 索引号:gmz/2023-00017 时间:2016-09-21 00:00:00 来源:恭门镇党政办  作者:
 

张家川县恭门镇政府2015年部门决算公开

根据张家川县财政局《关于做好2015年度部门决算信息公开工作的通知》精神,现将张家川县恭门镇政府2015年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下:

一、单位主要职责:

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、单位构成及人员情况

1、机构情况及增减变动原因

2015年末有机构数是1个,为全额预算拨款的行政事业单位,和去年相比,没有变化。根据有关规定,不设内设机构。

2、人员情况及增减变动原因

2015年末共有财政供养人数119人。其中行政人员31人;事业人员88人退休人员10人。

三、2015年度决算收支情况:

2015年全年总收入1225.4644万元。其中:财政拨款收入为:941.7578万元,年初结转结余为:283.7066万元。全年总支出1197.7878万元,本年结余119.787万元。

四、“三公经费”支出说明:

“三公”经费支出情况:2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计 3.8 万元,比2014年同口径“三公”经费支出 4.8万元减少 1万元,减少20%。其中:因公出国费用 0万元,出国组团数 0个,团员 0名。比上年增减 0万元;本年度单位公务用车购置数及保有量为1 辆,发生公务用车购置和运行费共计 3.8万元,其中 公务用车购置费 0万元,公务用车运行费3.8 万元,比上年减少 1 万元;公务接待费用 0万元,比上年减少0 万元,减少主要原因是十八大以来单位严格执行中央八项规定和其他省市有关规定,大力倡导勤俭节约所致。

五、2015年决算公开表格

(一)2015年部门收支决算总表(详见附表)

(二)2015年部门收入决算表(详见附表)

(三)2015年部门支出决算表(详见附表)

(三)2015年部门财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

(三)2015年部门一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

(三)2015年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

收入支出决算总表






公开01表

部门:恭门镇政府





单位:万元

收入

支出

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次


1

栏 次


2

一、财政拨款收入

1

924.7578

一、一般公共服务支出

18

517.0541

二、上级补助收入

2


二、外交支出

19


三、事业收入

3


三、国防支出

20


四、经营收入

4


四、公共安全支出

21


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

22


六、其他收入

6

17

六、科学技术支出

23



7


七、文化体育与传媒支出

24

95.5475


8


八、社会保障和就业支出

25

53.9442


9


九、医疗卫生与计划生育支出

26

84.339


10


十、农林水支出

27

331.0327


11


十一、城乡社区支出

28

8.5


12


……………

29


本年收入合计

13

941.7578

本年支出合计

30

1090.4175

用事业基金弥补收支差额

14


结余分配

31


年初结转和结余

15

283.7066

年末结转和结余

32

118.0469


16



33


合计

17

12254.644

合计

34

1208.4644

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表











公开02表


部门:

恭门镇人民政府







单位:万元


项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

941.7578

924.7578





11


201

一般公共服务支出

409.8944

409.8944







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

251.7306

251.7306







2010301

行政运行

251.7306

251.7306







20106

财政事务

57.1138

57.1138







2010601

行政运行

57.1138

57.1138







20199

其他一般公共服务支出

101

101







2019999

其他一般公共服务支出

101

101







207

文化体育与传媒支出

45.5475

45.5475







20701

文化

45.5475

45.5475







2070109

群众文化

45.5475

45.5475







208

社会保障和就业支出

53.9442

53.9442







20805

行政事业的那位离退休

53.9442

53.9442







2080501

归口管理行政单位离退休

41.1927

41.1927







2080502

事业单位离退休

12.7515

12.7515







210

医疗卫生与计划生育支出

84.339

84.339







21007

计划生育事务

84.339

84.339







2100716

计划生育机构

84.339

84.339







213

农林水支出

348.0327

331.0327





17


21301

农业

295.9922

295.9922







2130104

事业支出

295.9922

295.9922







21305

扶贫

17

17





17


2130599

其他扶贫支出

17

17





17


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表










公开03表


部门:


恭门镇人民政府






单位:万元


项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1105.6857

1097.1857

8.5





201

一般公共服务支出

517.0541

517.0541






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

231.1142

231.1142






2010301

行政运行

231.1142

231.1142






20106

财政事务

57.1138

57.1138






2010601

行政运行

57.1138

57.1138






20199

其他一般公共服务支出

228.3261

228.3261






2019999

其他一般公共服务支出

228.3261

228.3261






207

文化体育与传媒支出

95.5475

95.5475






20701

文化

45.5475

45.5475






2070109

群众文化

45.5475

45.5475






20799

其他文化体育与传媒支出

50

50






2079999

其他文化体育与传媒支出

50

50






208

社会保障和就业支出

53.9442

53.9442






20805

行政事业的那位离退休

53.9442

53.9442






2080501

归口管理行政单位离退休

41.1927

41.1927






2080502

事业单位离退休

12.7515

12.7515






210

医疗卫生与计划生育支出

84.339

84.339






21007

计划生育事务

84.339

84.339






2100716

计划生育机构

84.339

84.339






212

城乡社区

8.5


8.5





21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

8.5


8.5





2120801

征地和拆迁补偿支出

8.5


8.5





213

农林水支出

346.3009

346.3009






21301

农业

295.9922

295.9922






2130104

事业支出

35.0405

35.0405






21305

扶贫

15.2682

15.2682






2130599

其他扶贫支出

15.2682

15.2682






注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:恭门镇人民政府







单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

924.7578

一、一般公共服务支出

19

517.0541

517.0541


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

20




六、其他收入

3

17

三、国防支出

21





4


四、公共安全支出

22





5


五、教育支出

23





6


六、科学技术支出

24





7


七、文化体育与传媒支出

25

95.5475

95.5475



8


八、社会保障和就业支出

26

53.9442

53.9442



9


九、医疗卫生与计划生育支出

27

84.339

84.339



10


十、农林水支出

28

346.3009

346.3009



11


十一、城乡社区支出

29

8.5

8.5



12


……………

30




本年收入合计

13

941.7578

本年支出合计

31

1105.6857

1105.6857

年初财政拨款结转和结余

14

283.7066

年末结转和结余

32

119.7787

119.7787


一般公共预算财政拨款

15



33




政府性基金预算财政拨款

16



34





17



35




合计

18

1225.4644

合计

36

1225.4644

1225.4644

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。












一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表


部门:

恭门镇人民政府



单位:万元


项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

1105.6857

1097.1857

8.5


201

一般公共服务支出

517.0541

517.0541



20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

231.1142

231.1142



2010301

行政运行

231.1142

231.1142



20106

财政事务

57.1138

57.1138



2010601

行政运行

57.1138

57.113



20199

其他一般公共服务支出

228.3261

228.3261



2019999

其他一般公共服务支出

228.3261

228.3261



207

文化体育与传媒支出

95.5475

95.5475



20701

文化

45.5475

45.5475



2070109

群众文化

45.5475

45.5475



20799

其他文化体育与传媒支出

50

50



2079999

其他文化体育与传媒支出

50

50



208

社会保障和就业支出

53.9442

53.9442



20805

行政事业的那位离退休

53.9442

53.9442



2080501

归口管理行政单位离退休

41.1927

41.1927



2080502

事业单位离退休

12.7515

12.7515



210

医疗卫生与计划生育支出

84.339

84.339



21007

计划生育事务

84.339

84.339



2100716

计划生育机构

84.339

84.339



213

农林水支出

346.3009

346.3009



21301

农业

295.9922

295.9922



2130104

事业支出

35.0405

35.0405



212

城乡社区

8.5


8.5


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

8.5


8.5


2120801

征地和拆迁补偿支出

8.5


8.5


























注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。







公开06表


部门:恭门镇人民政府




单位:万元


项 目

本年支出合计

人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计





301

工资福利支出


719.2636



30101

基本工资


293.2411



30102

津贴补贴


343.3357



30103

奖金


82.6868



302

商品和服务支出



45.6518


30201

办公费



36.01


30202

印刷费



3.0465


30204

手续费





30205

水费



0.9879


30206

电费



3.939


30207

邮电费



2.1821


30208

取暖费



9.3111


30209

租赁费



13.5821


30211

差旅费





30213

维修(护)费



3.5545


30216

培训费



1.6468


30226

劳务费





30231

公务用车运行维护费



3.8008


303

对个人和家庭的补助


340.7703



30302

退休费


53.9442




其他对个人和家庭的补助


286.8261



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。











一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:

恭门镇乡政府










单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.5


0.5


0.5

3

3.8


3.8008


3.8008


注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。















政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表


部门:恭门镇政府







单位:万元


项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0

0

0

0

0

0


212

城乡社区

16.3689




8.5

7.8689


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

16.3689




8.5

7.8679


2120801

征地和拆迁补偿支出

16.3689




8.5

7.8689





























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

















  
 
 

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