一、部门职责
张家川县交通运输局是张家川县公路建设、养护、路政公路等工作的职能部门。主要职责是:贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策;制定公路建设发展战略;编制年度部门预决算草案并组织执行;制定财政预算收入计划;拟订和执行政府采购政策;贯彻执行政府债务管理的方针政策和管理办法;贯彻执行会计法规和制度;监督公路建设、养护、公路管理的执行情况。
二、机构设置
(一)内设及归口管理机构
张家川县交通运输局内设及归口管理机构有办公室、技术股、养护站、路政办4个机构。现有在职职工89人。
(二)其他事业单位
张家川县交通运输局下属2个非参照公务员法管理事业单位。分别为养护站、路政办。
三、部门预算情况说明
2017年交通运输局预算收入721.15万元,其中:一般公共预算财政拨款收入721.15万元,上年结转0万元。预算支出721.15万元。
(一)基本支出
2018年省财政厅一般公共预算财政拨款基本支出721.15万元,与2017年746.07万元相比,减少24.92万元,减少3%。主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策,调整与工资挂钩的公用经费标准。取消公务用车维护费。
(二)项目支出
1.项目分类分级情况
2018年县财政预算业务类项目1项36万元。
2.项目评审情况
2018年省财政厅申请养护维修项目共1个,纳入预算绩效自评范围,共涉及金额36万元,占项目预算申报总额的100%。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。与部门职责和财政发展政策衔接紧密。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。
3.项目支出增减情况
2018年部门预算项目支出36万元。与上年持平。
四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
(一)编制范围
省财政厅2018年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共15.13万元,机关运行经费15.13万元,资金来源全部为一般公共预算。
(二)分项情况
1.因公出国(境)费用 0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置费0万元,较2017年无变化。
4.公务用车运行维护费0万元,较2017年一致,主要原因:公务用车辆保有量0辆。
5.培训费0万元。
6.会议费0万。
7.机关运行费15.13万元,与2017年减少0.51万元。主要原因是人员减少3人。
(三) 政府采购情况
张家川县交通运输局2018年政府采购无预算。
(四)国有资产占用情况:固定资产147万元,其中土地房屋57万元,通用设备90万元。
五、部门预算绩效评价情况
2018年无预算实行绩效目标管理的项目。
六、政府性基金支出情况
张家川县交通运输局无政府性基金支出。
七、名词解释
财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。
城乡社区支出:指城乡社区管理事务支出。在我局主要指实行公务员管理的事业单位的基本支出,以及预算安排我局国有土地使用权出让收入安排的配套保障性住房建设项目支出。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
附表:
1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
5. 政府性基金预算支出表
6. 部门收支总表
7. 部门收入总表
8. 部门支出总表
9. 国有资本经营预算支出表
10.一般公共预算机关运行经费


